Faktúra č.9/2024

Číslo: 9/2024

Predmet: Spotreba zemného plynu 1/2024

Cena: 487,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.1.2024

Dátum doručenia: 25.1.2024

Dátum splatnosti: 5.2.2024

Dátum úhrady: 26.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2024

Poznámka:

Faktúra č.8/2024

Číslo: 8/2024

Predmet: Geodetické a kartografické práce – areál pri amfiteátri

Cena: 250,00 €

Dodávateľ: Ing. Mário Barančík, Hatné 210, 018 02 Hatné

Dodávateľ IČO: 46381015

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 25.1.2024

Dátum doručenia: 25.1.2024

Dátum splatnosti: 9.2.2024

Dátum úhrady: 25.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2024

Poznámka:

Faktúra č.7/2024

Číslo: 7/2024

Predmet: Autorské práva na rok 2024

Cena: 38,40 €

Dodávateľ: Slovgram, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava

Dodávateľ IČO: 17310598

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 17.1.2024

Dátum doručenia: 19.1.2024

Dátum splatnosti: 7.2.2024

Dátum úhrady: 19.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2024

Poznámka:

Faktúra č.6/2024

Číslo: 6/2024

Predmet: Oprava a údržba na KDS 1/2024

Cena: 413,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 7.1.2024

Dátum doručenia: 15.1.2024

Dátum splatnosti: 21.1.2024

Dátum úhrady: 16.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.1.2024

Poznámka:

Faktúra č.5/2024

Číslo: 5/2024 Predmet: Geodetické a kartografické práce – zameranie adresného bodu – Dom smútku Cena: 50,00 € Dodávateľ: Ing. Mário Barančík, Hatné 210, 018 02 Hatné Dodávateľ IČO: 46381015 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 12.1.2024 Dátum doručenia: 12.1.2024 Dátum splatnosti: 27.1.2024 Dátum úhrady: 12.1.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.4/2024

Číslo: 4/2024

Predmet: Výmena svietidiel VO, zloženie vianočnej výzdoby

Cena: 792,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 11.1.2024

Dátum doručenia: 11.1.2024

Dátum splatnosti: 25.1.2024

Dátum úhrady: 11.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.1.2024

Poznámka:

Faktúra č.3/2024

Číslo: 3/2024

Predmet: Inštalácia internetu v budove kultúrneho domu

Cena: 276,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.1.2024

Dátum doručenia: 5.1.2024

Dátum splatnosti: 19.1.2024

Dátum úhrady: 5.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.1.2024

Poznámka:

Faktúra č.2/2024

Číslo: 2/2024

Predmet: Spotreba elektrickej energie 1/2024

Cena: 692,13 €

Dodávateľ: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 52302555

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.1.2024

Dátum doručenia: 4.1.2024

Dátum splatnosti: 30.1.2024

Dátum úhrady: 5.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.1.2024

Poznámka:

Faktúra č.1/2024

Číslo: 1/2024

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2024

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: GET PROFI, s.r.o., Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar

Dodávateľ IČO: 55552099

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.1.2024

Dátum doručenia: 3.1.2024

Dátum splatnosti: 15.1.2024

Dátum úhrady: 3.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.1.2024

Poznámka: