Faktúra č.4/2018

Číslo: 4/2018

Predmet: Telefónne poplatky MT 1/2018

Cena: 16,09 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.1.2018

Dátum doručenia: 23.1.2018

Dátum splatnosti: 31.1.2018

Dátum úhrady: 23.1.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 26.1.2018

Poznámka:

Faktúra č.3/2018

Číslo: 3/2018

Predmet: Spotreba zemného plynu 1/2018

Cena: 441,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.1.2018

Dátum doručenia: 18.1.2018

Dátum splatnosti: 19.1.2018

Dátum úhrady: 19.1.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.1.2018

Poznámka:

Faktúra č.2/2018

Číslo: 2/2018

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 58,40 €

Dodávateľ: Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44710763

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.1.2018

Dátum doručenia: 12.1.2018

Dátum splatnosti: 19.1.2018

Dátum úhrady: 12.1.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 12.1.2018

Poznámka:

Faktúra č.1/2108

Číslo: 1/2018

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 106,42 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.1.2018

Dátum doručenia: 5.1.2018

Dátum splatnosti: 19.1.2018

Dátum úhrady: 9.1.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 12.1.2018

Poznámka: