Faktúra č.55/2023

Číslo: 55/2023

Predmet: Oprava a údržba na KDS 3/2023

Cena: 427,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.3.2023

Dátum doručenia: 13.4.2023

Dátum splatnosti: 14.4.2023

Dátum úhrady: 20.4.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.5.2023

Poznámka: