Faktúra č.139/2024

Číslo: 139/2024

Predmet: Webhosting bodina.eu

Cena: 47,95 €

Dodávateľ: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Dodávateľ IČO: 28115708

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 14.8.2024

Dátum doručenia: 14.8.2024

Dátum splatnosti: 1.9.2024

Dátum úhrady: 21.8.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 6.9.2024

Poznámka:

Faktúra č.138/2024

Číslo: 138/2024

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 7/2024

Cena: 1 863,54 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2024

Dátum doručenia: 14.8.2024

Dátum splatnosti: 23.8.2024

Dátum úhrady: 21.8.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 6.9.2024

Poznámka:

Faktura č.137/2024

Číslo: 137/2024

Predmet: Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu

Cena: 459,40 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.7.2024

Dátum doručenia: 14.8.2024

Dátum splatnosti: 23.8.2024

Dátum úhrady: 21.8.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 6.9.2024

Poznámka:

Faktúra č.136/2024

Číslo: 136/2024

Predmet: Spotreba elektrickej energie 7/2024

Cena: -17,44 €

Dodávateľ: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 52302555

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2024

Dátum doručenia: 9.8.2024

Dátum splatnosti: 29.8.2024

Dátum úhrady: —

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.8.2024

Poznámka: Preplatok

Faktúra č.135/2024

Číslo: 135/2024

Predmet: Telefónne poplatky 7/2024

Cena: 2,09 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2024

Dátum doručenia: 8.8.2024

Dátum splatnosti: 19.8.2024

Dátum úhrady: 12.8.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.8.2024

Poznámka:

Faktúra č.134/2024

Číslo: 134/2024

Predmet: Oprava osvetlenia na cintoríne

Cena: 360,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.8.2024

Dátum doručenia: 8.8.2024

Dátum splatnosti: 22.8.2024

Dátum úhrady: 8.8.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.8.2024

Poznámka: