Faktúra č.80/2014

Číslo: 80/2014

Predmet: Prevádzkovanie KDS 7/2014

Cena: 185,26 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2014

Dátum doručenia: 4.8.2014

Dátum splatnosti: 14.8.2014

Dátum úhrady: 13.8.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.8.2014

Poznámka:

Faktúra č.79/2014

Číslo: 79/2014

Predmet: Spotreba zemného plynu 8/2014

Cena: 31,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2014

Dátum doručenia: 4.8.2014

Dátum splatnosti: 20.8.2014

Dátum úhrady: 13.8.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.8.2014

Poznámka:

Faktúra č.78/2014

Číslo: 78/2014

Predmet: Spotreba elektrickej energie 8/2014

Cena: 2 207,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2014

Dátum doručenia: 1.8.2014

Dátum splatnosti: 15.8.2014

Dátum úhrady: 15.8.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.8.2014

Poznámka:

Faktúra č.77/2014

Číslo: 77/2014

Predmet: Spolufinancovanie zdravotného strediska

Cena: 129,28 €

Dodávateľ: Obec Prečín, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 0006922522

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.7.2014

Dátum doručenia: 1.8.2014

Dátum splatnosti: 6.8.2014

Dátum úhrady: 13.8.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.8.2014

Poznámka: 1 – 6/2014

Faktúra č.76/2014

Číslo: 76/2014

Predmet: Oprava KDS Bodiná na rod. dome č.6

Cena: 88,44 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.7.2014

Dátum doručenia: 28.7.2014

Dátum splatnosti: 7.8.2014

Dátum úhrady: 29.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.8.2014

Poznámka:

Faktúra č.75/2014

Číslo: 75/2014

Predmet: Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia

Cena: 433,68 €

Dodávateľ: GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina

Dodávateľ IČO: 43765599

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 21.7.2014

Dátum doručenia: 23.7.2014

Dátum splatnosti: 23.7.2014

Dátum úhrady: 24.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.7.2014

Poznámka: 12.splátka

Faktúra č.74/2014

Číslo: 74/2014

Predmet: Telefónne poplatky MT 6/2014

Cena: 13,99 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.7.2014

Dátum doručenia: 22.7.2014

Dátum splatnosti: 4.8.2014

Dátum úhrady: 24.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.7.2014

Poznámka:

Faktúra č.73/2014

Číslo: 73/2014

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 6/2014

Cena: 597,77 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.6.2014

Dátum doručenia: 11.7.2014

Dátum splatnosti: 18.7.2014

Dátum úhrady: 18.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.7.2014

Poznámka: