Faktúra č.1/2019

Číslo: 1/2019

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2019

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO: 50528041

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.1.2019

Dátum doručenia: 1.1.2019

Dátum splatnosti: 8.1.2019

Dátum úhrady: 7.1.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.1.2019

Poznámka:

Faktúra č.174/2018

Číslo: 174/2018

Predmet: Prevádzkovanie KDS 12/2018

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2018

Dátum doručenia: 11.1.2019

Dátum splatnosti: 21.1.2019

Dátum úhrady: 11.1.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.1.2019

Poznámka:

Faktúra č.173/2018

Číslo: 173/2018

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2018

Cena: 142,50 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2018

Dátum doručenia: 10.1.2019

Dátum splatnosti: 14.1.2019

Dátum úhrady: 10.1.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.1.2019

Poznámka:

Faktúra č.172/2018

Číslo: 172/2018

Predmet: Služby PO 10 – 12/2018

Cena: 55,77 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2018

Dátum doručenia: 9.1.2019

Dátum splatnosti: 15.1.2019

Dátum úhrady: 9.1.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.1.2019

Poznámka:

Faktúra č.171/2018

Číslo: 171/2018

Predmet: Telefónne poplatky 12/2018

Cena: 23,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.1.2019

Dátum doručenia: 7.1.2019

Dátum splatnosti: 18.1.2019

Dátum úhrady: 8.1.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.1.2019

Poznámka:

Objednávka č.1/2019

Číslo: 1/2019

Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií

Cena: —

Dodávateľ: Jakub Čelko, Malé Lednice, 018 16 Malé Lednice

Dodávateľ IČO:

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.1.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 8.1.2019

Poznámka:

Novoročný výstup na Vysoký vrch 2019

Prvý januárový deň sme tradične absolvovali výstup na Vysoký vrch. Tí, ktorí nelenili, si vychutnali krásu pravého zimného počasia a ani sneženie nikomu neubralo na dobrej nálade. S dobrým pocitom, že sme niečo urobili pre svoje zdravie, sme si po zostupe dopriali tanier výborného gulášu. Tak úspešný nový rok 2019!!! Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na more »

Detaily

Zmluva č.1/2019

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Nájomná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.1.2019.   Číslo: 1/2019 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: SHR Lazový Milan, Prečín 442, 018 15 Prečín Zmluvná more »

Detaily

Faktúra č.170/2018

Číslo: 170/2018

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 2 345,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.12.2018

Dátum doručenia: 28.12.2018

Dátum splatnosti: 11.1.2019

Dátum úhrady: 28.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.12.2018

Poznámka: