Faktúra č.150/2019

Číslo: 150/2019

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 570,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.10.2019

Dátum doručenia: 3.10.2019

Dátum splatnosti: 16.10.2019

Dátum úhrady: 4.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.10.2019

Poznámka: Pouličné svietidlo LED – 3 ks

Faktúra č.149/2019

Číslo: 149/2019

Predmet: Kamenivo

Cena: 42,60 €

Dodávateľ: RD Trans, s.r.o., Sverepec 451, 017 01 Sverepec

Dodávateľ IČO: 46333801

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 27.9.2019

Dátum doručenia: 2.10.2019

Dátum splatnosti: 2.10.2019

Dátum úhrady: 4.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.148/2019

Číslo: 148/2019

Predmet: Spotreba elektrickej energie 10/2019

Cena: 24,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.10.2019

Dátum doručenia: 2.10.2019

Dátum splatnosti: 15.10.2019

Dátum úhrady: 4.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.147/2019

Číslo: 147/2019

Predmet: Spotreba zemného plynu 10/2019

Cena: 189,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.10.2019

Dátum doručenia: 2.10.2019

Dátum splatnosti: 15.10.2019

Dátum úhrady: 4.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.146/2019

Číslo: 146/2019

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2019

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO: 50528041

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.10.2019

Dátum doručenia: 1.10.2019

Dátum splatnosti: 8.10.2019

Dátum úhrady: 4.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.145/2019

Číslo: 145/2019

Predmet: Modernizácia športoviska

Cena: 19 706,78 €

Dodávateľ: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 35226811

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2019

Dátum doručenia: 1.10.2019

Dátum splatnosti: 29.11.2019

Dátum úhrady: 10.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.144/2019

Číslo: 144/2019

Predmet: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Cena: 34 599,66 €

Dodávateľ: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 35226811

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2019

Dátum doručenia: 1.10.2019

Dátum splatnosti: 30.10.2019

Dátum úhrady: 10.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.143/2019

Číslo: 143/2019

Predmet: Odborný stavebný dozor – Modernizácia športoviska

Cena: 640,00 €

Dodávateľ: JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 51816768

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2019

Dátum doručenia: 30.9.2019

Dátum splatnosti: 14.10.2019

Dátum úhrady: 4.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 4.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.142/2019

Číslo: 142/2019

Predmet: Telefónne poplatky MT 9/2019

Cena: 16,31 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.9.2019

Dátum doručenia: 23.9.2019

Dátum splatnosti: 30.9.2019

Dátum úhrady: 4.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 4.10.2019

Poznámka: