Faktúra č.167/2019

Číslo: 167/2019 Predmet: Zabezpečenie projektovej dokumentácie – Výstavba amfiteátra v obci Bodiná Cena: 840,00 € Dodávateľ: MARKON STUDIO, s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov Dodávateľ IČO: 47575450 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 29.10.2019 Dátum doručenia: 30.10.2019 Dátum splatnosti: 12.11.2019 Dátum úhrady: 30.10.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.166/2019

Číslo: 166/2019 Predmet: Pretlak cez cestu na prípojku NN na novostavbu šatní pre futbal.ihrisko Cena: 250,00 € Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Dodávateľ IČO: 52079741 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 29.10.2019 Dátum doručenia: 29.10.2019 Dátum splatnosti: 12.11.2019 Dátum úhrady: 30.10.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: more »

Detaily

Faktúra č.165/2019

Číslo: 165/2019

Predmet: Vedenie účtovníctva 9/2019

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 27.10.2019

Dátum doručenia: 28.10.2019

Dátum splatnosti: 10.11.2019

Dátum úhrady: 28.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.164/2019

Číslo: 164/2019

Predmet: Deratizácia obecných objektov

Cena: 36,90 €

Dodávateľ: ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 52099342

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 21.10.2019

Dátum doručenia: 24.10.2019

Dátum splatnosti: 4.11.2019

Dátum úhrady: 24.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.163/2019

Číslo: 163/2019

Predmet: Stravné lístky

Cena: 200,44 €

Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 24.10.2019

Dátum doručenia: 24.10.2019

Dátum splatnosti: 31.10.2019

Dátum úhrady: 24.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.10.2019

Poznámka: Za 8. – 9. mesiac

Faktúra č.162/2019

Číslo: 162/2019

Predmet: Podpora HTTPS na doméne bodina.eu

Cena: 4,80 €

Dodávateľ: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Dodávateľ IČO: 28115708

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.10.2019

Dátum doručenia: 23.10.2019

Dátum splatnosti: 1.11.2019

Dátum úhrady: 23.10.2010

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.161/2019

Číslo: 161/2019

Predmet: Telefónne poplatky MT 10/2019

Cena: 16,99 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.10.2019

Dátum doručenia: 23.10.2019

Dátum splatnosti: 31.10.2019

Dátum úhrady: 23.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.160/2019

Číslo: 160/2019

Predmet: Poplatok za uloženie odpadu

Cena: 78,84 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2019

Dátum doručenia: 17.10.2019

Dátum splatnosti: 14.11.2019

Dátum úhrady: 23.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.10.2019

Poznámka:

Faktúra č.159/2019

Číslo: 159/2019

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2019

Cena: 807,85 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2019

Dátum doručenia: 17.10.2019

Dátum splatnosti: 30.10.2019

Dátum úhrady: 23.10.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.10.2019

Poznámka: