Faktúra č.193/2024

Číslo: 193/2024

Predmet: Oprava a údržba na KDS 11/2024

Cena: 392,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.11.2024

Dátum doručenia: 8.11.2024

Dátum splatnosti: 17.11.2024

Dátum úhrady: 8.11.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.11.2024

Poznámka:

Faktúra č.192/2024

Číslo: 192/2024

Predmet: Spotreba elektrickej energie 11/2024

Cena: 692,13 €

Dodávateľ: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 52302555

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2024

Dátum doručenia: 8.11.2024

Dátum splatnosti: 30.11.2024

Dátum úhrady: 8.11.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.11.2024

Poznámka:

Faktúra č.191/2024

Číslo: 191/2024

Predmet: Telefónne poplatky 10/2024

Cena: 4,90 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2024

Dátum doručenia: 8.11.2024

Dátum splatnosti: 18.11.2024

Dátum úhrady: 8.11.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.11.2024

Poznámka:

Faktúra č.190/2024

Číslo: 190/2024

Predmet: Spotreba zemného plynu 11/2024

Cena: 389,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2024

Dátum doručenia: 5.11.2024

Dátum splatnosti: 15.11.2024

Dátum úhrady: 6.11.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.11.2024

Poznámka:

Faktúra č.189/2024

Číslo: 189/2024

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 10/2024

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2024

Dátum doručenia: 4.11.2024

Dátum splatnosti: 14.11.2024

Dátum úhrady: 4.11.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.11.2024

Poznámka:

Faktúra č.188/2024

Číslo: 188/2024

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2024

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: GET PROFI, s.r.o., Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar

Dodávateľ IČO: 55552099

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2024

Dátum doručenia: 4.11.2024

Dátum splatnosti: 15.11.2024

Dátum úhrady: 4.11.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.11.2024

Poznámka: