Faktúra č.78/2024

Číslo: 78/2024

Predmet: Spotreba elektrickej energie 5/2024

Cena: 692,13 €

Dodávateľ: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 52302555

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.5.2024

Dátum doručenia: 6.5.2024

Dátum splatnosti: 30.5.2024

Dátum úhrady: 6.5.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.5.2024

Poznámka:

Faktúra č.77/2024

Číslo: 77/2024

Predmet: Oprava a údržba na KDS 5/2024

Cena: 399,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.5.2024

Dátum doručenia: 6.5.2024

Dátum splatnosti: 16.5.2024

Dátum úhrady: 6.5.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.5.2024

Poznámka:

Faktúra č.76/2024

Číslo: 76/2024

Predmet: Oprava a údržba na KDS 4/2024

Cena: 406,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.4.2024

Dátum doručenia: 6.5.2024

Dátum splatnosti: 21.4.2024

Dátum úhrady: 6.5.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.5.2024

Poznámka:

Faktúra č.75/2024

Číslo: 75/2024

Predmet: Spotreba zemného plynu 5/2024

Cena: 94,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.5.2024

Dátum doručenia: 6.5.2024

Dátum splatnosti: 15.5.2024

Dátum úhrady: 6.5.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.5.2024

Poznámka:

Faktúra č.74/2024

Číslo: 74/2024

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2024

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: GET PROFI, s.r.o., Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar

Dodávateľ IČO: 55552099

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.5.2024

Dátum doručenia: 2.5.2024

Dátum splatnosti: 15.5.2024

Dátum úhrady: 6.5.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.5.2024

Poznámka:

Faktúra č.73/2024

Číslo: 73/2024

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 4/2024

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.4.2024

Dátum doručenia: 2.5.2024

Dátum splatnosti: 14.5.2024

Dátum úhrady: 3.5.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.5.2024

Poznámka: