Faktúra č.132/2023

Číslo: 132/2023

Predmet: Maľovanka regiónu, školské hodiny

Cena: 232,80 €

Dodávateľ: Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov

Dodávateľ IČO: 47200839

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.8.2023

Dátum doručenia: 30.8.2023

Dátum splatnosti: 8.9.2023

Dátum úhrady: 30.8.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.131/2023

Číslo: 131/2023 Predmet: Vystúpenie skupiny Moštenskí Pajtáši na podujatí “Obecné slávnosti” Cena: 650,00 € Dodávateľ: OZ Moštenskí Pajtáši, Horný Moštenec 79, 017 01 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 51231182 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 22.8.2023 Dátum doručenia: 28.8.2023 Dátum splatnosti: 5.9.2023 Dátum úhrady: 28.8.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: more »

Detaily

Faktúra č.130/2023

Číslo: 130/2023

Predmet: Vedenie účtovníctva 7/2023

Cena: 600,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 24.8.2023

Dátum doručenia: 25.8.2023

Dátum splatnosti: 7.9.2023

Dátum úhrady: 25.8.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.129/2023

Číslo: 129/2023

Predmet: Telefónne poplatky MT 7/2023

Cena: 5,06 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.8.2023

Dátum doručenia: 21.8.2023

Dátum splatnosti: 31.8.2023

Dátum úhrady: 22.8.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.128/2023

Číslo: 128/2023

Predmet: Tradičné ozvučenie ľudových umelcov Slovenska – “Obecné slávnosti Bodiná”

Cena: 480,00 €

Dodávateľ: Hoja-Hoja-Ďuňďa, Stred 50/31-3, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 51970431

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 21.8.2023

Dátum doručenia: 21.8.2023

Dátum splatnosti: 23.8.2023

Dátum úhrady: 22.8.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.127/2023

Číslo: 127/2023

Predmet: 2.časť realizácie VO – dodávateľ elektrickej energie

Cena: 626,64 €

Dodávateľ: Slovenské centrum obstarávania o.z., Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice

Dodávateľ IČO: 42260515

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.8.2023

Dátum doručenia: 18.8.2023

Dátum splatnosti: 23.8.2023

Dátum úhrady: 22.8.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.9.2023

Poznámka: