Faktúra č.170/2018

Číslo: 170/2018

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 2 345,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.12.2018

Dátum doručenia: 28.12.2018

Dátum splatnosti: 11.1.2019

Dátum úhrady: 28.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.12.2018

Poznámka:

Faktúra č.169/2018

Číslo: 169/2018

Predmet: Telefónne poplatky MT 12/2018

Cena: 15,98 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.12.2018

Dátum doručenia: 27.12.2018

Dátum splatnosti: 31.12.2018

Dátum úhrady: 28.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.12.2018

Poznámka: