Faktúra č.148/2017

Číslo: 148/2017

Predmet: Spolufinancovanie zdravotného strediska

Cena: 28,69 €

Dodávateľ: Obec Prečín, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 0006922522

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.10.2017

Dátum doručenia: 2.11.2017

Dátum splatnosti: 23.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.11.2017

Poznámka: 1 – 9/2017

Faktúra č.147/2017

Číslo: 147/2017

Predmet: Telefónne poplatky MT 11/2017

Cena: 15,98 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum doručenia: 23.11.2017

Dátum splatnosti: 30.11.2017

Dátum úhrady: 23.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.146/2017

Číslo: 146/2017

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2017

Cena: 1 203,76 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2017

Dátum doručenia: 20.11.2017

Dátum splatnosti: 30.11.2017

Dátum úhrady: 22.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.11.2017

Poznámka: