Faktúra č.145/2017

Číslo: 145/2017

Predmet: Stravné lístky

Cena: 301,31 €

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 23.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka: Za 10. – 11. mesiac

Faktúra č.144/2017

Číslo: 144/2017

Predmet: Údržba na verejnom osvetlení

Cena: 135,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 29.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.143/2017

Číslo: 143/2017

Predmet: Oprava rozhlasu

Cena: 50,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 29.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka: